2011-06-13 11:18
来源:本站原创
变动方式指固定资产发生新增、变动或减少的方式,是固定资产卡片上的属性资料,需要结合企业固定资产管理的需要事先进行设置,这样在进行固定资产业务处理时,可直接从已有的变动方式中选择。
同时,系统已设置了增加、减少、其他等三大默认类别。增加类中包括固定资产购入、评估增值、融资租入、投资转入、自建、盘盈、其他增加等方式;减少类包括报废、评估减值、融资租出、投资转出、盘亏、其他减少等形式;其他类是与固定资产要素增减无关的变动,如:部门、地点、类别、使用状态、附属设备等的变动。各类别中的子类可以通过修改代码的方式,改变其所属类别。另外,系统支持变动方式的多级管理,并可以在生成报表的时候分级汇总,为固定资产的决策支持提供更丰富的数据。
用户可以在系统预设数据的基础上,进行变动方式类别的增加和修改。操作方法:进入固定资产系统后,即可看到界面的右上方是固定资产的基础资料,单击【变动方式】,就可以进入“变动方式”界面,进行变动方式的设置。
针对变动方式的操作包括:
1、新增
在“变动方式”界面中选择【新增】,弹出“变动方式类别-新增”界面,在其中分别输入变动方式的代码和名称、凭证字、摘要、对方科目、核算项目等信息,单击【新增】系统将保存当前资料并恢复到新增前的状态,便于用户连续新增变动方式,增加完成后单击【关闭】即可退出操作界面。
变动方式类别新增界面
在“变动方式类别-新增”界面中涉及的数据项说明如下:
数据项 |
说明 |
代码 |
在此录入变动方式的代码,上下级类别间以“.”号分隔,从而实现变动方式的多级管理。变动方式的代码必须唯一,不允许重复。 |
名称 |
在此录入变动方式的名称,例如“外购”。 |
此下拉列表显示所有在基础资料中设置的凭证字,用户可从下拉列表中选择该变动方式对应核算,产生凭证时应使用的凭证字。 |
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该变动方式对应核算,产生凭证时,应填写到凭证摘要处的内容,以简单描述业务。 |
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对方科目代码 |
单击该栏后的按钮,选取该变动方式对应核算,产生凭证时的对方科目代码,例如“外购”固定资产,一般采用赊购的方式,则对方科目则为“应付账款”,如为现购,则对方科目可能为“银行存款”。 |
核算类别 |
如果前面所选择的对方科目正好携带有核算项目,例如“应付账款”带有“供应商”的核算项目,系统会与卡片上的供应商信息进行比较,在生成凭证时进行判断,如果对方科目下指定了具体的供应商,则无论卡片上的供应商信息如何,均以变动方式中指定的对方科目携带的供应商信息为准,自动回填在凭证中;如果对方科目下没有指定具体的核算项目,我们则判断卡片中的供应商信息是否同基础资料中的供应商信息对应,如果能对应则生成凭证是自动回填供应商信息,反之,则凭证上供应商信息为空,由用户自行填写。 |
如果要求系统对固定资产变动业务自动生成相应的记账凭证,就必须在“固定资产变动方式”界面中的<对方科目代码>框中输入对方科目代码。同时也应输入该类业务所产生的记账凭证的凭证字(如:收,付,转)、摘要内容和核算项目。 |
2、修改
如果需要修改变动方式,在“变动方式类别”界面中选择要修改的项目,单击【修改】,弹出“变动方式类别-修改”界面,修改相关信息后,单击【修改】进行保存。
3、删除
如果要删除某一变动方式,在“变动方式类别”界面中选择要删除的项目,单击【删除】即可。
已使用的固定资产变动方式不能被删除。 |