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用友期末处理及报表流程

2011-05-12 13:33

  期末处理

  前提:所有凭证录入审核完毕后,当月记账,其他系统均已结账;

  1、 以记账月份登陆总账;

  2、 期末→ 转账生成→自定义转账→选择结转月份全选→确定→生成本年利润收入费用成本结转凭证→保存。(注意凭证日期正确否);

  3、更换操作员重新进入总账审核上面的结转凭证后,记账(本月全部凭证已记账);

  4、 结账: 期末——结账(选择结账月份)——确定——结账。

  报表流程

  1、企业门户→【财务会计】下拉菜单→【UFO报表】→双击打开

  2、菜单【文件】→按报表路径选择报表(如《利润表》)→打开报表后选择菜单【编辑】下拉→【追加】→【表页】→确认;

  3、选择新追加的空表页→选择菜单【数据】→【关键字】→点击【录入】→填写年月日→确认;

  4、选择菜单中的【文件】→下拉菜单【执行】→选择(原报表路径《利润表》)→【执行】→保存。

  其他报表也以此执行

  备注:

  1、修改单位名称:UFO报表中菜单栏中选中【工具】,下拉菜单【二次开发】―→【文件】―→打开―→选择(原报表路径《利润表》)打开―→选择第三行将双引号中的单

  位名称修改为正确的单位名称即可(注意双引号不能取消)。

  2、取消结账:期末——结账选择最近月份 ctrl+shift+F6→确定

  3、取消记账:期末——对账选择最近月份 ctrl+H→确定→凭证中选择恢复记账前状态→确定

【我要纠错】 责任编辑:雨非

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