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用友:固定资产如何年终反结账

2011-05-12 13:57

  1.当下年年初已进行了期初建账后,上年再不允许反结账。

  2.结账必须按月份顺序从前向后进行。反结账必须按月份顺序从后向前进行。

  3.上月未结帐,则本月不能记帐,但可以填制、审核凭证。

  4.本月还有未记帐凭证时,则本月不能结帐。已结帐月份不能再填制凭证。

  5.若总帐与明细帐对帐不符,则不能结帐。

  6.若系统参数"是否允许反结账"选择了"否",则不允许进行反结账。

【我要纠错】 责任编辑:雨非

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